為提高公司內部審計人員、財務人員的業務水平和能力,加強內控管理和財務管理,7月28日至29日,公司組織開展內部審計培訓及項目會計核算實操考試。
28日,公司各單位經營、財務人員40余人參加了內部審計培訓。培訓會上,財務物資部有關負責人從內部審計概述、內部審計準則、以及項目審計底稿等方面對內部審計進行了詳細的講解,并結合公司實際案例,剖析了內部審計工作的重難點。
會議要求,各單位要高度重視審計工作,做到項目關賬結束前完成內部審計,對未完成經濟指標的項目要分析主客觀因素,查清原因;公司財務人員要進一步提高風險防范意識,切實履行過程監督職責,為公司的項目安全保駕護航。
會上,副總經理顧大冬對內部審計工作提出兩點建議,一是內部審計要貫穿項目全周期,要在項目實施過程中控制成本,保證結算;二是內部審計要實現公司項目全覆蓋,要盡早發現問題,及時避免損失。
29日,公司在崗財務人員25人參加了會計核算實操考試,財務物資部有關負責同志并對考試中有關內容進行了講解,主要涉及項目會計核算典型業務記賬憑證的填制、公司管理辦法、增值稅申報表及企業所得稅申報表的編制等整個核算流程。副總經理楊紅霞對財務人員提出幾點要求,一要持續學習,不斷提高自身的綜合素質;二要學以致用,在工作中發揮自己的主觀能動性;三要提高財務管理能力,不局限于基礎核算;四要加強會計監督,在工作中切實執行公司各項管理制度和管理辦法。
通過此次培訓和學習,進一步深化了公司財務、審計人員對內部審計工作在促進公司規范管理、防范重大風險隱患等方面的認識,有利于推進公司會計核算制度化和規范化,促進財務管理水平的提升。
(供稿:財務物資部)